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**功能定位** 规范付款流程,确保应付账款数据准确,避免重复付款或账目混乱。 **核心功能** 记录付款单号、经办人员、日期、供货商、欠款总额、本次付款及未付金额;关联入库单号,支持备注说明。支持新增、修改、删除及付款状态跟踪。 **业务价值** 消除付款信息遗漏与错记风险,实现应付账款可追溯,保障资金往来合规与清晰。 **使用场景** - 财务按约定周期对特定供货商结算多笔入库款项。 - 针对单笔入库单进行部分付款,系统自动计算未付余额。 - 发现付款记录有误时,快速定位并修正对应单据。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款单信息] A --> B{校验:付款单号是否为空?} B -->|是| C[提示“付款单号不能为空”] C --> A B -->|否| D{校验:本次付款金额是否大于欠款总额?} D -->|是| E[提示“本次付款不能超过欠款总额”] E --> A D -->|否| F{校验:供货商是否为空?} F -->|是| G[提示“请选择供货商”] G --> A F -->|否| H{校验:日期是否合法?} H -->|否| I[提示“日期格式不正确”] I --> A H -->|是| J{校验:本次付款金额是否大于0?} J -->|否| K[提示“本次付款金额必须大于0”] K --> A J -->|是| L[计算未付金额 = 欠款总额 - 本次付款] L --> M{校验:未付金额是否与系统计算一致?} M -->|否| N[提示“未付金额计算异常,请重新核对”] N --> A M -->|是| O[保存付款单] O --> End((结束))

✏️ 付款单录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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