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**功能定位** 规范化管理供应商基础档案,确保采购业务中供应商信息的完整性与准确性,为后续采购订单、入库、对账等环节提供统一的数据支撑。 **核心功能** 管理供应商编码、单位名称、联系人、电话、邮编、地址、备注等字段。支持供应商档案的新增、修改、停用及查询操作,并可对关键信息进行完整性校验。 **业务价值** 避免因供应商信息缺失或错误导致的联系中断、对账困难及合规风险;确保采购业务可追溯至具体供应商,提升供应链管理效率。 **使用场景** - 新增合作布料供应商时,录入完整档案信息供采购下单调用。 - 采购入库时,系统自动关联供应商档案,确保单据来源清晰。 - 财务对账时,通过统一编码快速定位供应商,避免重名或信息混淆。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息模块] A --> B[查看供货商信息列表] B --> C{选择操作类型} C -->|是| D[新增供货商信息] C -->|否| E[编辑/删除供货商信息] D --> F[填写编码、单位名称、联系人、电话、邮编、地址、备注] F --> G{编码是否唯一} G -->|是| H[保存供货商信息] G -->|否| I[提示编码重复,重新输入] I --> F H --> J{联系人及电话是否完整} J -->|是| K[更新列表并返回] J -->|否| L[提示补充联系人及电话信息] L --> F E --> M[选择具体供货商记录] M --> N{操作类型} N -->|编辑| O[修改字段信息] O --> P[保存修改] P --> K N -->|删除| Q[确认删除记录] Q --> R{确认删除} R -->|是| S[删除记录并更新列表] R -->|否| K S --> K K --> End((结束))

✏️ 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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