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**功能定位** 规范多门店布料采购入库流程,集中管理入库单据及应付账款,确保采购数据准确可追溯。 **核心功能** - 管理入库单号、入库日期、供商信息(名称/编号)、商品总量及总金额、大写金额、已付金额、欠款金额。 - 支持新增、编辑、审核采购入库单,自动计算欠款金额,并关联供商应付账款。 **业务价值** - 避免手工记录导致的金额计算错误与信息遗漏。 - 明确每笔入库的付款状态与欠款金额,降低财务对账风险与资金管理漏洞。 - 实现采购入库全链路追溯,满足合规审计要求。 **使用场景** - 总部采购布料后,各门店独立发起入库,系统自动记录应付账款。 - 财务人员按月核对“已付金额”与“欠款金额”,生成对账单。 - 采购员通过“供商名称”快速查询历史入库记录,核对价格与数量。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段📊 15 个从表字段📋 16 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入采购入库单] A --> B{入库单号是否唯一} B -->|是| C{供商编号是否存在} B -->|否| D[提示入库单号重复] D --> A C -->|是| E{供商名称与编号是否匹配} C -->|否| F[提示供商信息不存在] F --> A E -->|是| G{入库日期是否合法} E -->|否| H[提示供商信息不匹配] H --> A G -->|是| I{总数量是否大于0} G -->|否| J[提示入库日期异常] J --> A I -->|是| K{总金额是否大于0} I -->|否| L[提示总数量必须大于0] L --> A K -->|是| M{已付金额是否小于等于总金额} K -->|否| N[提示总金额必须大于0] N --> A M -->|是| O{欠款金额是否等于总金额减已付金额} M -->|否| P[提示已付金额不能超过总金额] P --> A O -->|是| Q{大写金额是否与总金额一致} O -->|否| R[自动计算欠款金额] R --> A Q -->|是| S[保存入库单] Q -->|否| T[提示大写金额不一致] T --> A S --> End((结束))

✏️ 采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号;所属门店;录入者;入库日期
布料编号布料名称色号颜色类别规格型号单位进价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
🔧可CS用
🌍可BS用
☁️可下云用
🚀可云上用
可使用成品
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