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**功能定位** 实现对多门店、多供应商在特定采购周期内付款情况的集中查询与核对,确保采购付款数据的准确性与可追溯性。 **核心功能** - 管理数据:付款编号、付款日期、录入者、所属门店、入库单号、供商名称、欠款总额、本次付款、未付金额、支付方式。 - 支持操作:按门店、供应商、日期范围、付款状态等条件筛选查询;查看每笔付款的详细记录与对应入库单信息。 **业务价值** - 避免因信息分散导致的付款遗漏或重复支付。 - 提供清晰的未付金额追踪,降低对账风险与资金占用。 - 支持按门店、供应商维度分析付款执行情况,便于财务合规审计。 **使用场景** - 财务人员每月末集中核对各门店向主要供应商的付款进度与未付余额。 - 门店经理查询本店特定时间段的采购付款记录,确认欠款与支付方式是否匹配。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入期间采购付款查询] A --> B[选择查询条件:日期范围/门店/供商] B --> C[系统根据条件检索付款数据] C --> D{是否存在符合条件的数据} D -->|是| E[展示付款记录列表
含付款编号、日期、录入者、门店、入库单号、供商名称、欠款总额、本次付款、未付金额、支付方式] D -->|否| F[显示“无匹配记录”提示] E --> G{是否需要查看详情或操作} G -->|是| H[查看单笔付款详情] G -->|否| End((结束)) H --> End((结束)) F --> End((结束))

✏️ 期间采购付款查询

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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