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**功能定位** 规范多门店采购付款流程,准确记录每次付款明细,防止重复付款与账目混乱。 **核心功能** 管理付款编号、付款日期、录入者、所属门店、入库单号、供商名称、欠款总额、本次付款、未付金额、支付方式等数据。支持按入库单号调取欠款,录入本次付款后自动计算未付金额,支持多种支付方式记录。 **业务价值** 消除手工记账导致的付款信息遗漏与重复支付风险;确保每笔付款可追溯至对应入库单与供商;实时更新供商欠款余额,为门店资金调度提供准确依据。 **使用场景** 门店完成入库后,财务根据入库单号录入本次付款金额;月末统计各供商应付余额,安排付款计划;跨店调货后的付款归属与分摊。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款信息] A --> B{检查付款编号是否唯一} B -->|是| C{校验所属门店是否存在} B -->|否| D[提示付款编号重复] D --> A C -->|是| E{校验入库单号是否存在} C -->|否| F[提示门店不存在] F --> A E -->|是| G{校验供商名称是否与入库单匹配} E -->|否| H[提示入库单号不存在] H --> A G -->|是| I{校验本次付款是否大于欠款总额} G -->|否| J[提示供商不匹配] J --> A I -->|是| K[提示付款金额超限] K --> A I -->|否| L{校验本次付款是否小于等于0} L -->|是| M[提示付款金额无效] M --> A L -->|否| N{校验支付方式是否在允许列表} N -->|是| O[计算未付金额] N -->|否| P[提示支付方式无效] P --> A O --> Q{未付金额是否小于0} Q -->|是| R[提示付款金额超过欠款] R --> A Q -->|否| S[保存付款记录并更新欠款] S --> End((结束))

✏️ 采购付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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