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**功能定位** 标准化管理多门店销售出库流程,确保出库数据准确、资金流向清晰,避免门店间数据混乱与财务漏洞。 **核心功能** 管理出库单号、出库日期、录入者、客户信息(名称/编号)、总数量、总金额、已收金额、欠款金额及审核状态。支持单店或多店销售出库单的录入、修改、删除、审核及欠款追踪。 **业务价值** 统一记录每笔出库的应收与实收情况,实时反映客户欠款,防范资金流失;通过审核控制防止未授权出库,确保业务合规;完整单据链便于追溯与对账。 **使用场景** - 门店零售出库时,同步记录客户欠款并自动更新应收报表。 - 总部审核各门店出库单,核验价格与信用额度,控制风险。 - 财务按出库单号追踪客户回款,快速核销欠款。
👤 面向 企业管理者
📝 16 个字段📊 20 个从表字段📋 17 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入销售出库单] A --> B{客户信息是否完整?} B -->|是| C[检查客户编号与名称一致] B -->|否| D[提示客户信息不完整] D --> A C --> E{客户是否存在?} E -->|是| F[自动带出客户信息] E -->|否| G[提示客户不存在] G --> A F --> H[录入出库商品明细] H --> I{商品库存是否充足?} I -->|是| J[计算总数量与总金额] I -->|否| K[提示库存不足] K --> H J --> L{总金额是否大于0?} L -->|是| M[录入已收金额] L -->|否| N[提示金额必须大于0] N --> H M --> O{已收金额是否大于总金额?} O -->|是| P[提示已收金额不能大于总金额] P --> M O -->|否| Q[自动计算欠款金额] Q --> R{是否允许欠款?} R -->|是| S[生成欠款记录] R -->|否| T[提示必须全额收款] T --> M S --> U[保存出库单] U --> V{出库单审核?} V -->|是| W[标记审核通过] V -->|否| X[标记未审核] W --> Y[更新库存数量] X --> Y Y --> Z[打印销售出库单] Z --> End((结束))

✏️ 销售出库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 出库单号;录入者;所属门店;出库日期
布料编号色号
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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🌐可网络用
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