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**功能定位** 规范采购付款流程,清晰记录每笔付款与入库单的对应关系,防止重复付款或超付。 **核心功能** 管理付款编号、付款日期、入库编号、供商名称、欠款金额、本次付款、未付金额、支付方式、录入者及备注。支持新增、保存付款记录,系统自动计算未付金额并更新欠款状态。 **业务价值** 解决手工记账易遗漏、付款与入库单脱节的问题;降低超付风险;确保每笔付款有据可查,便于后续对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务根据入库单完成分期付款,登记本次支付金额与支付方式。 - 月末与供商对账时,快速调取某时间段内所有付款记录,核对未付余额。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款登记信息] A --> B{校验付款日期是否合法} B -->|是| C{校验入库编号是否存在} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验欠款金额是否与入库单一致} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{校验本次付款是否小于等于欠款金额} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F{校验本次付款是否为正数} E -->|否| End((结束)) F -->|是| G{校验支付方式是否在预设列表中} F -->|否| End((结束)) G -->|是| H[自动计算未付金额] G -->|否| End((结束)) H --> I[保存付款登记记录] I --> End((结束))

✏️ 采购付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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