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**功能定位** 标准化记录采购入库业务,确保库存数据准确与供应商往来账目清晰。 **核心功能** 管理入库编号、入库日期、供商信息、总数量与总金额、已付/欠款金额、录入者及备注。支持入库单新增、编辑、查询与删除。 **业务价值** 消除手工记账导致的漏记、错记风险;通过已付与欠款字段实时追踪应付状态,防范资金管理漏洞;入库编号与日期自动生成,便于后续批次追溯与对账。 **使用场景** - 布料到货后,仓管员录入批次数量与金额,系统自动更新库存。 - 财务根据入库单核对供应商欠款,安排付款计划。 - 质检发现批次异常时,通过入库编号快速定位来源与责任人。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 10 个从表字段📋 10 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入采购入库单] A --> B{检查入库编号是否唯一?} B -->|是| C{检查供商编号是否存在?} B -->|否| A C -->|是| D{检查入库日期是否有效?} C -->|否| A D -->|是| E{检查总数量是否大于0?} D -->|否| A E -->|是| F{检查总金额是否等于数量*单价?} E -->|否| A F -->|是| G{检查已付金额是否不大于总金额?} F -->|否| A G -->|是| H{计算欠款金额 = 总金额 - 已付金额} G -->|否| A H --> I{检查录入者是否已授权?} I -->|是| J{检查备注是否超过200字符?} I -->|否| A J -->|是| A J -->|否| K[保存入库单并更新库存] K --> End((结束))

✏️ 采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库编号
布料编号布料名称色号颜色规格型号单位进价数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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