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**功能定位** 建立供应商信息标准化档案,集中管理供应商基础资料与应付账款数据,支撑采购结算与供应商评估。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系电话、传真、地址、邮编、E-mail及备注信息;记录并实时更新应付金额;支持新增、编辑、查询、删除及数据导出操作。 **业务价值** 避免供应商信息分散导致的数据遗漏与重复录入;确保应付账款可追溯,降低财务对账风险;为供应商信用评估与历史交易分析提供完整数据基础。 **使用场景** - 采购员录入新供应商信息时,自动生成编号并补充联系方式; - 财务部定期核对供应商应付余额,导出报表用于结算审批; - 业务主管查询历史合作供应商的负责人与联系方式,快速启动二次采购。
👤 面向 企业管理者
📝 15 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理模块] A --> B[查看或编辑供应商信息] B --> C{供应商编号是否已存在?} C -->|是| D[提示“编号重复”,禁止保存] D --> End((结束)) C -->|否| E{负责人联系电话是否为空?} E -->|是| F[提示“负责人、联系电话为必填项”] F --> End((结束)) E -->|否| G{应付金额是否为负数?} G -->|是| H[提示“应付金额不能为负数”] H --> End((结束)) G -->|否| I[保存供应商信息] I --> End((结束))

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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