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**功能定位** 规范客户货款的收款与核销流程,确保每笔收款记录有据可查,防止账实不符。 **核心功能** 管理单号、收款日期、客户名称、合计金额、收款金额、扣减金额、备注、物品及记录序号。支持新增、编辑、删除收款单,并自动计算扣减后实收金额。 **业务价值** 杜绝手工记账导致的信息遗漏与错账风险;形成完整的收款追溯链路,便于财务对账与审计核查;确保每笔扣减(如退货、折扣)有明确记录,降低坏账风险。 **使用场景** - 财务人员录入客户分期回款时,自动核销对应订单欠款。 - 客户因退货产生扣减,在收款单中记录扣减金额并备注原因。 - 月末对账时,按客户或日期范围快速检索收款明细,生成应收汇总。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入客户货款信息] A --> B{合计金额与收款金额是否一致} B -->|是| C{扣减金额是否小于等于收款金额} B -->|否| D[提示:合计与收款金额不一致] C -->|是| E[保存客户货款记录] C -->|否| F[提示:扣减金额超出范围] D --> End((结束)) F --> End((结束)) E --> End((结束))

✏️ 客户货款录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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