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**功能定位** 规范企业对原料供应商的欠款支付流程,实现应付账款的精准核销与动态跟踪。 **核心功能** - 管理数据:供商名称、采购单编号、欠款金额、付欠款金额、剩余欠款、付欠款日期、经手人。 - 支持操作:录入实际付欠款金额,系统自动计算并更新剩余欠款;按采购单或供商名称查询历史支付记录。 **业务价值** - 防范多付、漏付风险,确保资金支付与采购订单一一对应。 - 避免因信息遗漏导致的供应商对账纠纷,提升财务合规性。 - 形成完整的支付追溯链,支持审计核查。 **使用场景** - 财务人员根据采购单逐笔支付供应商欠款,系统自动扣减剩余欠款。 - 月底与供应商对账时,快速调取指定时间段内的付欠款明细。 - 查询某供商所有未结清采购单的剩余欠款总额,辅助资金计划制定。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商名称] A --> B[输入采购单编号] B --> C{查询采购单是否存在} C -->|是| D[显示欠款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E[输入付欠款金额] E --> F{付欠款金额是否大于欠款金额} F -->|是| End((结束)) F -->|否| G[计算剩余欠款] G --> H[记录付欠款日期与经手人] H --> I{剩余欠款是否为0} I -->|是| End((结束)) I -->|否| End((结束))

✏️ 付原料供商欠款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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