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**功能定位** 规范客户欠款回收的登记流程,确保每笔付款与对应送货单准确核销,避免财务数据混乱。 **核心功能** - 管理字段:收款日期、送货单号、客户名称、欠款金额、收款金额、剩余欠款、经手人。 - 支持操作:新增付款记录、自动计算剩余欠款、按客户或送货单号查询历史还款明细。 **业务价值** - 消除手工记账导致的漏记、错记风险,确保欠款与回款数据一致。 - 保留完整还款轨迹,满足财务审计对账需求,提升合规性。 **使用场景** - 财务人员根据客户回款凭证,逐笔登记对应送货单的还款金额。 - 销售主管按客户查询未结清欠款,制定催收计划。 - 月末对账时,导出指定时段内的还款明细与客户进行核对。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入收款日期、送货单号、客户名称] A --> B[系统自动带出欠款金额] B --> C[输入收款金额] C --> D{收款金额是否大于欠款金额?} D -->|否| E[计算剩余欠款 = 欠款金额 - 收款金额] D -->|是| F[提示“收款金额不能超过欠款金额”并重新输入] F --> C E --> G{剩余欠款是否为0?} G -->|否| H[更新客户欠款状态为“部分付款”] G -->|是| I[更新客户欠款状态为“已结清”] H --> J[记录经手人并保存登记] I --> J J --> End((结束))

✏️ 客户付欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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