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**功能定位** 规范原料入库环节的财务与采购数据登记,解决采购款项拆分不清、供应商欠款管理混乱的问题。 **核心功能** 管理采购日期、采购单号、供商名称、采购总金额、支付金额、后付金额、欠款金额及经手人信息。支持新增、编辑、查询及欠款自动计算。 **业务价值** 确保每笔入库的采购金额与付款状态可追溯,避免因手工记录导致的款项遗漏或对账困难,降低供应商结算纠纷风险。 **使用场景** - 原料到货后,仓管员登记采购单据及支付情况,系统自动计算欠款金额。 - 财务人员按月查询欠款明细,安排对供应商的付款计划。 - 采购经理追溯某批原料的经手人与付款进度,核实采购合规性。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📊 14 个从表字段📋 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入采购单号] A --> B[查询采购单号是否重复] B -->|是| C[提示采购单号已存在] C --> A B -->|否| D[填写采购日期] D --> E[选择供商名称] E --> F[填写采购总金额] F --> G[填写支付金额] G --> H{支付金额是否大于采购总金额?} H -->|是| I[提示支付金额不能超过采购总金额] I --> G H -->|否| J[计算后付金额与欠款金额] J --> K[填写经手人] K --> L[填写批号] L --> M[选择类别] M --> N{欠款金额是否大于0?} N -->|是| O[标记为欠款入库] O --> P[保存入库记录] N -->|否| Q[标记为已结清入库] Q --> P P --> End((结束))

✏️ 原料入库登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 采购日期;采购单号
批号类别原料名称原料编号单位等级型号规格单价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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