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**功能定位** 规范供商欠款偿还的登记流程,确保每一笔付款操作有据可查,避免账目混乱与资金损失。 **核心功能** - 管理数据:付款日期、付款单号、供商编号、供商名称、欠款金额、付款金额、经办人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除付款记录,按供商或日期筛选查询,导出明细报表。 **业务价值** - 防止因手工记录遗漏导致重复付款或拖欠纠纷。 - 建立可追溯的付款台账,满足财务审计与内控合规要求。 - 实时掌握各供商欠款余额,为资金调度提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员按批次偿还供商货款时,逐笔登记付款单与金额。 - 月末与供商对账时,快速调取历史付款记录核对差异。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付供商欠款登记界面] A --> B{选择供商编号} B -->|是| C[自动带出供商名称与欠款金额] B -->|否| D[手动输入或搜索供商] D --> C C --> E[输入付款日期、付款金额、经办人、备注] E --> F{付款金额 <= 欠款金额?} F -->|是| G[生成付款单号并显示主表字段] F -->|否| H[提示“付款金额不能超过欠款金额”] H --> E G --> I{确认提交?} I -->|是| J[保存付供商欠款记录,更新供商欠款余额] I -->|否| K[取消操作,清空表单] K --> A J --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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