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**功能定位** 规范供应商付款登记流程,实现维修款项的准确记录与动态追踪,防止因信息缺失导致的付款错漏与账务不清。 **核心功能** 管理日期、供应商名称、应付总额、本次付款金额、欠款金额及备注信息。支持新增、修改、删除付款记录,并自动计算每笔业务的欠款余额。 **业务价值** 消除手工记账的遗漏风险,确保每笔付款有据可查;实时掌握对供应商的应付与欠款情况,规避超付或重复付款的合规风险;为后续对账与审计提供完整追溯依据。 **使用场景** - 财务人员按实际付款节点逐笔登记供应商付款明细。 - 月末统计各供应商的累计付款与未付余额,生成付款计划。 - 发生退修或费用争议时,通过历史记录快速核查款项处理过程。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付供商款登记信息: 日期、供商名称、应付总额、付款金额、备注] A --> B{校验付款金额是否大于应付总额?} B -->|是| C[提示“付款金额不能大于应付总额”,要求重新输入] C --> A B -->|否| D{校验欠款金额计算是否正确?
欠款金额 = 应付总额 - 付款金额} D -->|是| E[保存付供商款登记记录] D -->|否| F[提示“欠款金额计算有误”,要求重新计算] F --> A E --> End((结束))

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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