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**功能定位** 规范供商信息管理,建立统一、完整的供应商档案库,为采购对账与欠款追溯提供数据基础。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、手机号码、电子邮箱、详细地址、开户银行及银行账号等基础信息,同时记录当前欠款金额。支持新增、修改、查询及导出操作。 **业务价值** 避免供应商信息分散、遗漏或重复录入,降低采购对账与欠款管理的合规风险;确保供应商档案可追溯,提升采购流程的规范性与透明度。 **使用场景** - 采购入库后,需快速查询某供商的历史欠款以决定是否继续采购。 - 财务对账时,需导出供商银行账号与联系人信息进行付款结算。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息功能] A --> B{判断是否存在供商编号} B -->|是| C[加载供商信息详情] B -->|否| D[新增供商信息] C --> E{判断是否修改信息} D --> E E -->|是| F[编辑供商信息字段] E -->|否| G[保存供商信息] F --> G G --> H{判断当前欠款是否合规} H -->|是| I[提交数据至数据库] H -->|否| J[提示欠款异常并返回编辑] J --> F I --> End((结束))

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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