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**功能定位** 规范企业向供应商支付购车款项的登记流程,确保付款记录与采购订单、车辆信息准确对应。 **核心功能** - 管理数据:采购单号、采购日期、车辆类型、车架号、台数、用途、供商编号及名称、经办人信息(姓名、部门)。 - 支持操作:新增、查询、编辑、删除付款记录,支持按采购单号或供商名称快速检索。 **业务价值** - 避免付款信息遗漏或重复支付,降低资金管理风险。 - 建立采购-付款全链路追溯,满足财务合规与审计要求。 **使用场景** - 财务人员按采购单号逐笔登记付款,确保每笔款项对应明确车辆。 - 采购员查询指定供应商的历史付款记录,核对未结款项。 - 审计时快速调取付款台账,验证采购与资金流一致性。
👤 面向 企业管理者
📝 21 个字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登记供应商付款信息] A --> B{付款状态是否已确认?} B -->|是| End((结束)) B -->|否| C{采购单号是否有效?} C -->|是| D{供应商名称是否匹配?} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{付款金额是否在预算范围内?} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F{付款日期是否在合同有效期内?} E -->|否| End((结束)) F -->|是| G{是否已生成付款凭证?} F -->|否| End((结束)) G -->|是| H{是否需多级审批?} G -->|否| End((结束)) H -->|是| I[提交审批流程] H -->|否| J[完成付款登记] I --> J J --> End((结束))

✏️ 供应商付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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