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**功能定位** 规范车辆采购进货数据的集中记录与核对,解决采购结算过程信息分散、对账困难的管理问题。 **核心功能** 管理供商信息(名称、开户行、账号)、车辆信息(品牌、类型、车架号)及财务信息(进货金额、优惠金额、结算金额、返利金额)。支持进货单的录入、编辑、查询与导出。 **业务价值** 防范采购数据遗漏与财务结算差异,确保每笔进货的返利与优惠可追溯,降低与供应商的对账风险。 **使用场景** - 采购入库后,财务根据进货明细表核对结算金额与返利金额。 - 月末与供应商对账时,按供商名称与时间段导出明细,快速完成差异核查。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入车辆销售管理系统] A --> B[打开进货明细表] B --> C[查看主表字段] C --> D[检查供商名称是否完整] D -->|是| E[核对开户行和账号信息] D -->|否| F[标记数据异常] E --> G[确认车辆品牌与车辆类型] G --> H[核对车架号是否唯一] H -->|是| I[录入进货金额] H -->|否| J[标记重复车架号] I --> K[录入优惠金额] K --> L[计算结算金额] L --> M[录入返利金额] M --> N[验证结算金额与返利金额逻辑] N -->|是| O[保存进货明细记录] N -->|否| P[提示金额异常] O --> End((结束)) F --> End J --> End P --> End

✏️ 进货明细表

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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