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**功能定位** 建立标准化的供应商档案库,集中管理供商基础信息与往来账务,支撑采购业务的高效协同与财务对账。 **核心功能** - 管理数据:供商编号、名称、地址、联系电话、结算方式、备注,以及采购总金额、付欠款金额、仍欠款金额。 - 支持操作:新增、编辑、删除、查询、导出供应商档案,实时查看欠款余额。 **业务价值** - 消除供应商信息零散、重复录入的管理盲区,降低采购沟通成本。 - 实时监控每家供应商的欠款金额,规避超期付款及账务纠纷风险。 **使用场景** - 采购员新增供商时,录入名称、地址及结算方式,确保后续下单时信息准确。 - 财务月底对账时,批量导出供应商欠款清单,快速核对付款计划。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息管理模块] A --> B[查看或编辑供货商信息] B --> C{供货商信息是否完整且合规?} C -->|是| D[保存供货商信息并更新采购总金额、付欠款金额、仍欠款金额] C -->|否| E[提示信息不完整或不合规,返回修改] E --> B D --> End((结束))

✏️ 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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