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**功能定位** 集中归集与跟踪企业对供应商的应付账款明细,解决账务数据分散、欠款统计不清的管理问题。 **核心功能** 管理入库日期、入库单号、供货单位、供商编号、入库类型、应付金额、实付金额、欠付金额、经办人、备注等字段。支持按供货单位、入库日期等维度筛选查询,并自动计算各供应商的欠付余额。 **业务价值** 避免因手工台账遗漏或重复付款导致的资金风险,确保应付账款数据可追溯、可核对,降低与供应商的账务纠纷概率。 **使用场景** - 月末对账时,按供货单位汇总欠付金额,快速生成应付账款清单; - 财务审核入库单据时,核对实付与应付差异,锁定异常欠款记录; - 采购部门评估供应商信用时,调取历史应付与付款记录作为结算依据。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入应付账款统计模块] A --> B[展示应付账款统计主表字段] B --> C[用户输入查询条件或筛选参数] C --> D{是否有符合条件的应付账款记录?} D -->|是| E[显示匹配的应付账款列表] D -->|否| F[显示“无匹配记录”提示] E --> G{用户是否选择查看明细?} G -->|是| H[展示单笔应付账款详情] G -->|否| I[用户调整筛选条件或导出数据] H --> J{是否继续查询其他记录?} J -->|是| C J -->|否| I I --> End((结束)) F --> End

✏️ 应付账款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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