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**功能定位** 规范供应商基础信息管理,确保采购业务中供应商数据的完整性与准确性,为后续采购订单、财务结算及质量追溯提供统一数据源。 **核心功能** 管理供商编号、名称、类别、税号、地址、电话、开户银行、银行账号、联系人姓名及手机等字段。支持供应商信息的创建、编辑、停用及查询操作。 **业务价值** 避免因信息遗漏或错误导致的采购合同合规风险、发票开具问题及货款支付障碍;实现供应商档案的统一维护与快速检索,提升跨部门数据协同效率。 **使用场景** - 采购部门在新供应商准入时录入完整档案,确保税号与银行账号准确无误。 - 财务部门在结算时调取供应商银行信息,规避付款错误风险。 - 仓库收货时快速查询供应商联系方式,处理到货异常沟通。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息功能] A --> B{是否新增供应商?} B -->|是| C[填写供商编号、名称、类别、税号等主表字段] B -->|否| End((结束)) C --> D[系统校验税号格式] D -->|是| E[保存供应商信息] D -->|否| F[提示税号格式错误] F --> C E --> End((结束))

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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