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**功能定位** 规范向供应商支付采购货款的登记流程,确保每笔付款有据可查,避免账务混乱与资金风险。 **核心功能** 管理付款单号、付款日期、供商编号/名称、应付金额、付款金额、欠款金额、经办人及备注。支持新增、编辑、查询付款记录,自动计算欠款金额。 **业务价值** 消除付款信息遗漏与手工记账差错,实现应付、实付、欠款三账清晰对账,满足财务合规与审计追溯要求。 **使用场景** 1. 采购滤芯、配件后,财务人员录入实际支付金额并生成欠款记录。 2. 查询指定供应商的历史付款明细,核对应付与已付差额。 3. 月末汇总付款数据,生成供应商对账单进行账务核对。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择付款登记功能] A --> B[填写付款单据
选择供商、输入应付金额、付款金额等] B --> C{检查供商编号与
供商名称是否匹配} C -->|是| D{验证应付金额
是否大于0} C -->|否| Z[提示供商信息错误] Z --> A D -->|是| E{付款金额是否
小于等于应付金额} D -->|否| Y[提示应付金额必须大于0] Y --> B E -->|是| F{欠款金额计算
应付金额 - 付款金额} E -->|否| X[提示付款金额不能超过应付金额] X --> B F --> G[系统自动计算欠款金额
并填入经办人、备注等] G --> H[保存付款单并更新供应商欠款余额] H --> End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
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