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**功能定位** 规范向供应商支付货款的登记流程,确保每一笔付款记录有据可查,避免账目混乱与重复付款。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、联系人、联系电话、登记人、应付金额、付款金额、未付金额及备注信息;支持新增、修改、删除及查询付款记录,系统自动计算未付金额。 **业务价值** 消除付款信息遗漏与手工记账误差,防范资金错付风险;形成完整的供应商付款台账,便于后续对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务人员根据采购订单逐笔登记向帐篷布料供应商的付款情况; - 采购员查询某供应商的历史付款记录,确认当前未付余额; - 月末财务核对应付账款,确保账面数据与供应商对账单一致。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款日期、供商名称、联系人、联系电话、登记人] A --> B[填写应付金额、付款金额] B --> C{应付金额 >= 付款金额?} C -->|是| D[计算未付金额 = 应付金额 - 付款金额] C -->|否| E[提示“付款金额不能大于应付金额”] E --> B D --> F[填写备注] F --> G[保存付供商款登记] G --> End((结束))

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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