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**功能定位** 清晰记录采购业务全流程的明细数据,确保每一笔采购入库信息可追溯、可稽核。 **核心功能** - 管理字段:日期、发货单号、供商名称、库房名称、承运车号、规格、数量、单位、单价、金额 - 支持操作:新增、编辑、删除采购明细记录,支持按发货单号、供商、日期范围等条件组合查询与导出 **业务价值** - 避免采购信息遗漏与数据不一致,降低对账风险 - 实现采购全链路追溯,满足内控与合规审计要求 **使用场景** - 采购员录入每日到货明细,系统自动生成库存入库记录 - 财务人员按发货单号对账,快速定位差异来源 - 管理人员查询特定供商或车辆的历史采购记录,辅助供应商评估
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入采购明细模块] A --> B[系统加载采购明细主表数据] B --> C{存在未处理的业务规则1?} C -->|是| D[执行规则1:校验日期与发货单号唯一性] C -->|否| E{存在未处理的业务规则2?} D --> E E -->|是| F[执行规则2:校验供商名称与库房名称匹配] E -->|否| G{存在未处理的业务规则3?} F --> G G -->|是| H[执行规则3:校验数量与金额一致性] G -->|否| I[显示采购明细数据] H --> I I --> J{用户是否进行增删改操作?} J -->|是| K[触发规则校验] K --> L{校验通过?} L -->|是| M[保存数据并刷新列表] L -->|否| N[返回错误提示] N --> J M --> End((结束)) J -->|否| End

✏️ 采购明细

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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