**功能定位** 规范采购订单的质量合规审批流程,确保医疗器械采购在质量验收环节获得管理确认。 **核心功能** - 管理字段:单据编号、采购日期、采购人员、核对人员、验收人员、质管部意见、质管负责人、质管部日期、总经理意见、总经理。 - 支持操作:查看采购明细、填写质管部验收意见及日期、提交至总经理审批、驳回或退回修改。 **业务价值** - 避免质量验收环节信息遗漏,确保采购物料合规入库。 - 形成质管与总经理两级审批记录,满足医疗器械经营质量管理规范(GSP)追溯要求。 - 降低因验收不严导致的合规风险与质量事故责任。 **使用场景** - 质管部主管收到采购订单后,依据验收报告填写“质管部意见”。 - 总经理对质管部已审批的订单进行最终确认,签署“总经理意见”。 - 审批过程中,质管部可驳回不符合验收标准的订单,要求采购或验收部门重新处理。
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