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**功能定位** 规范采购订单的质量合规审批流程,确保医疗器械采购在质量验收环节获得管理确认。 **核心功能** - 管理字段:单据编号、采购日期、采购人员、核对人员、验收人员、质管部意见、质管负责人、质管部日期、总经理意见、总经理。 - 支持操作:查看采购明细、填写质管部验收意见及日期、提交至总经理审批、驳回或退回修改。 **业务价值** - 避免质量验收环节信息遗漏,确保采购物料合规入库。 - 形成质管与总经理两级审批记录,满足医疗器械经营质量管理规范(GSP)追溯要求。 - 降低因验收不严导致的合规风险与质量事故责任。 **使用场景** - 质管部主管收到采购订单后,依据验收报告填写“质管部意见”。 - 总经理对质管部已审批的订单进行最终确认,签署“总经理意见”。 - 审批过程中,质管部可驳回不符合验收标准的订单,要求采购或验收部门重新处理。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 14 个从表字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[采购订单提交至质管部] A --> B{质管部审批} B -->|是| C[质管部意见:通过
质管负责人签字并填写日期] B -->|否| D[质管部意见:驳回
质管负责人签字并填写日期] C --> E{总经理审批} D --> E E -->|是| F[总经理意见:通过
总经理签字] E -->|否| G[总经理意见:驳回
总经理签字] F --> End((结束)) G --> End((结束))

✏️ 采购订单质管部审批

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 单据编号
单据编号产品编码产品名称型号规格注册证号生产厂家生产企业许可证号或备案凭证号供货单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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